
銷項負數(shù)的發(fā)票怎么做會計分錄
答: 你好,用負數(shù)做原來的分錄,就是沖銷掉,
請問這張銷項票怎么做會計分錄?
答: 您好 借:銀行存款等 1800 貸:主營業(yè)務收入 1592.92 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 207.08
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師。沖紅銷項后,期末留底稅怎么入會計分錄
答: 你好 沖紅銷項的分錄是 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 留抵稅額的分錄是 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

