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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-30 17:21

你好,用負數(shù)做原來的分錄,就是沖銷掉,

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你好,用負數(shù)做原來的分錄,就是沖銷掉,
2020-06-30 17:21:01
您好 借:銀行存款等 1800 貸:主營業(yè)務收入 1592.92 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 207.08
2020-06-10 09:03:44
你好 代發(fā)銷項專票是什么業(yè)務 是你們開票出去嗎
2020-03-23 14:43:08
你好 沖紅銷項的分錄是 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 留抵稅額的分錄是 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-09 10:07:17
你好,直接原分錄負數(shù)紅沖。 借銀行/應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入%2B銷項  負數(shù)
2020-07-17 13:27:30
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