- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2020-06-09 10:07
你好
沖紅銷項(xiàng)的分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
留抵稅額的分錄是
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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你好
沖紅銷項(xiàng)的分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
留抵稅額的分錄是
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-06-09 10:07:17

您好,是的,需要計(jì)入,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-02-13 13:58:38

同學(xué)您好, 之前多提的賬是怎樣做的
2023-12-18 19:14:57

您好
借:銀行存款等 1800
貸:主營業(yè)務(wù)收入 1592.92
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 207.08
2020-06-10 09:03:44

你好 你是說月末結(jié)轉(zhuǎn)的話做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-14 10:15:24
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