小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

老師 我剛接手一家小規(guī)模公司 發(fā)現(xiàn)科目余額表的應(yīng)付工資貸方還有52000的余額。我看到2019年的工資分錄應(yīng)該是做錯了,前幾個月計提工資分錄,借管理費用,貸應(yīng)付工資沒錯,但是沒有進行發(fā)放工資分錄。到后面幾個月又沒有計提,直接借管理費用,貸銀行存款了 ??赡芤驗檫@個原因?qū)е聭?yīng)付工資科目貸方出現(xiàn)余額 。那我在202006月應(yīng)該如何把應(yīng)付工資余額調(diào)整為0呢??
答: 你好借管理費用負數(shù),借應(yīng)付職工薪酬。
做某個月工資表 看科目余額表要做的這個月本期發(fā)生額的工資 應(yīng)付工資-工資是吧 ?還是看管理費用-工資
答: 你好 管理費用明細賬 工資 借方合計
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了
答: 您好 請問您現(xiàn)在要做什么業(yè)務(wù)


魁梧的小蜜蜂 追問
2020-06-30 10:25
郭老師 解答
2020-06-30 10:28