
老師,我想問下,我們是勞務(wù)公司 如果以工程量計(jì)算工程款的話,那么人工工資如何申報(bào)呢,不走應(yīng)付職工薪酬可以不可以,借工程施工—人工費(fèi) 貸其他應(yīng)付款—項(xiàng)目經(jīng)理,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借成本,貸人工費(fèi)
答: 你好,這樣也可以的,但是你要有發(fā)票的哦
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個(gè)會(huì)計(jì)科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,請(qǐng)問應(yīng)付職工薪酬里的其他應(yīng)付款,之前兩年沒付的工資一直掛帳,現(xiàn)在確定不支付了,怎么做賬處理?那之前應(yīng)付職工薪酬包含這些掛帳的其他應(yīng)付款交過的稅怎么辦呢
答: 你好 不支付了 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入核算的 。 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬 怎么還有其他應(yīng)付款 你具體描述下具體業(yè)務(wù)
老師,我想問下,為什么社保個(gè)人部分有些會(huì)計(jì)在做帳時(shí)用應(yīng)付職工薪酬核算,有些用其他應(yīng)付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
您好!請(qǐng)問計(jì)提的社保和公積金,貸方是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款呢?
工資每月都掛法人,借:應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款年底了必須工資,全部發(fā)了,借:其他應(yīng)付款貸,銀行或現(xiàn)金這樣做對(duì)??


Incarnation of the devil 追問
2020-06-30 11:17
樸老師 解答
2020-06-30 11:31
Incarnation of the devil 追問
2020-06-30 15:25
樸老師 解答
2020-06-30 15:39