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月兒
于2020-03-01 18:48 發(fā)布 ??2330次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-01 18:48
你好,不對的,借 管理費用 貸 應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸,其他應付款 年底了必須工資,全部發(fā)了,借:其他應付款 貸,銀行或現(xiàn)金
月兒 追問
2020-03-01 18:50
年底必須發(fā)了,不能再掛其他應付款?
紫藤老師 解答
2020-03-01 18:51
年底必須發(fā)了借:其他應付款 貸,銀行或現(xiàn)金
2020-03-01 18:53
2019年底12月沒這么做賬處理,目前咋解決?可以做?
你做到2020年就可以借:其他應付款 貸,銀行或現(xiàn)金
2020-03-01 18:56
做到2020年1月可以做2019年沒發(fā)工資?
2020-03-01 18:59
借 管理費用 貸 應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸,其他應付款 年底了必須工資,全部發(fā)了,借:其他應付款 貸,銀行或現(xiàn)金。這是完整分錄
做到2020年1月可以做2019年沒發(fā)工資的,管理費用用以前年度損益調(diào)整代替
2020-03-01 19:02
明白分錄,但我問的2019年工資沒發(fā),年底必須發(fā)了,結果也沒發(fā),我的意思做2020年3或四月發(fā)也行?
對,做2020年3或四月發(fā)也行
2020-03-01 19:03
謝謝老師
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您好老師!本年發(fā)生的其他應付款調(diào)到應付職工薪酬里
答: 你好 這個有需要的是可以這樣賬務處理的
請問老師,新公司一直未發(fā)工資,應付職工薪酬可以轉(zhuǎn)成其他應付款科目嗎?
答: 沒有發(fā)工資,不用作其他分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么應付職工薪酬,貸方要做其他應付款-個人呢?
答: 同學,你好,這個貸方應該是其他應付款個人所得稅。
其他應付款,應付職工薪酬,這兩個科目有什么不同,
討論
發(fā)工資的話,借:應付職工薪酬,貸:其他應付款由某個人發(fā)出去行不行的?
之前做了一個憑證借:應付職工薪酬貸:其他應付款金額做多了,要如何沖回
我們單位資金困難,未及時就繳納社保,上月計提的應付職工薪酬是否可以轉(zhuǎn)到其他應付款掛賬,待有資金是付款沖掛賬
去年把其他應付款勞務費做到了應付職工薪酬科目中,現(xiàn)在要調(diào)整到其他應付款科目,該怎么做會計分,要涉及到那些呢?
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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2020-03-01 18:50
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2020-03-01 18:51
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