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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-29 15:36

我需要計(jì)提分配,借管理費(fèi)用等福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,

學(xué)輝愛主 追問

2020-06-29 15:41

如果計(jì)提后再做發(fā)放的分錄,那申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要加上發(fā)放的金額嗎

玲老師 解答

2020-06-29 15:43

您好,是的,福利費(fèi)需要并入工資一起計(jì)算個(gè)人所得稅

學(xué)輝愛主 追問

2020-06-29 15:45

老師,如果這次發(fā)的福利費(fèi)有幾個(gè)人,從來沒有發(fā)工資,只有這次發(fā)過節(jié)費(fèi),個(gè)稅怎么申報(bào)

玲老師 解答

2020-06-29 15:50

您好,那沒有工資,那就按福利費(fèi)這個(gè)金額申報(bào)個(gè)人所得稅就可以了

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我需要計(jì)提分配,借管理費(fèi)用等福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,
2020-06-29 15:36:07
您好!這樣做寫是對(duì)的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整個(gè)過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
是的,可以這么寫,可以的
2020-06-22 09:18:19
你好,老師收到退還公司社保的分錄 借;銀行存款,貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 借;應(yīng)付職工薪酬——社保,貸;管理費(fèi)用等科目,這個(gè)貸方是正數(shù),而不是負(fù)數(shù)
2020-07-15 09:12:21
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