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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-25 10:12

您好,一般社保年度調(diào)整一次,,您可以按照上月的金額暫估費用,若出現(xiàn)差異,在收到單據(jù)月份進行調(diào)整。

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:13

你好  我是已經(jīng)當月己經(jīng)付了  我當月就先確認費用,還是下月收到單據(jù)再確認費用

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:15

當月付了,但是還沒收到單據(jù)能確認費用嗎?    可以當月先確認費用,下月收到單據(jù)在付到上月記賬憑證后面嗎?

小林老師 解答

2020-06-25 10:17

您好,正確處理是,發(fā)放按月可以按上月的費用金額暫估,在收到單據(jù)做補充處理。

小林老師 解答

2020-06-25 10:18

您好,您也可以簡單處理,在收到當月做費用確認,這樣會一直有跨月存在。

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:19

會計分錄怎么做呢

小林老師 解答

2020-06-25 10:24

您好,正確處理,計提,借管理費用~社保貸應付職工薪酬~社保。支付,借應付職工薪酬~社保,貸銀行存款。下月收到單據(jù),將單據(jù)與計提差額部分,借管理費用~社保,貸應付職工薪酬~社保。

彪壯的美女 追問

2020-06-25 10:46

可以不計提嗎?  當月支付時:借應付職工薪酬~社保 貸銀行存款。  下月收到單據(jù),確認費用:借管理費用~社保 貸應付職工薪酬薪酬~社保

小林老師 解答

2020-06-25 10:48

您好,您的處理也是可以的,這樣就會每月都有差異。

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您好,一般社保年度調(diào)整一次,,您可以按照上月的金額暫估費用,若出現(xiàn)差異,在收到單據(jù)月份進行調(diào)整。
2020-06-25 10:12:11
你好,直接計入費用或者成本等。 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-06-25 11:12:46
你好,可以的
2017-05-03 09:50:09
他的單位部分不用計提直接在工資中扣除就是了哈
2022-01-04 21:52:55
你好,先做計提社保分錄,然后把減免的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算
2020-07-20 10:21:09
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