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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-24 06:39

同學,你好
借:應付賬款5000
貸:銀行存款4000
現(xiàn)金1000

梅花 追問

2020-06-24 06:53

老師,請問,我們代付了1000的促銷費,這1000是用供貨方應付賬款抵扣的,這筆分錄該怎么做?

小菲老師 解答

2020-06-24 06:56

同學,你好
就是用現(xiàn)金的1000去支付了

梅花 追問

2020-06-24 07:07

那這1000的借方是什么

小菲老師 解答

2020-06-24 07:13

同學,你好
這個的借方就是應付賬款,1000的現(xiàn)金沖減了供應商的應付款

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同學,你好 借:應付賬款5000 貸:銀行存款4000 現(xiàn)金1000
2020-06-24 06:39:48
借:內部往來~分店 貸:銀行存款 分店處理 借:應付賬款 貸:內部往來~總店
2019-07-09 18:50:13
你好!你退貨給別人就是這樣做。
2017-07-07 11:34:23
您好!自產(chǎn)、委托加工或購買貨物無償贈送他人的會計處理:企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,應視同銷售貨物并計算應交增值稅。   借:銷售費用     貸:庫存商品       應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)
2017-10-09 14:07:48
您好,分錄,借;應付賬款,貸:庫存商品。
2017-08-03 23:44:18
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