老師,單位給失信人員發(fā)工資,他的個(gè)稅怎么處理 問
您好,意思是你們不申報(bào)個(gè)稅,是吧 答
請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
清算組成立日期必須小于系統(tǒng)日期10日內(nèi),怎么填? 問
若是今天操作,則成立日期選擇今天 答
企業(yè)所得稅申報(bào)表中2季度的季初資產(chǎn)總額與1幾度 問
2季度季初應(yīng)該填1季度末的數(shù)字 答
老師,請(qǐng)問,一筆差旅費(fèi),是三個(gè)同事一起出去培訓(xùn)產(chǎn)生 問
你好,這個(gè)一般按報(bào)銷的來。 答

上月暫估應(yīng)付供應(yīng)商貨款借庫存商品 貸預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 這月支付了貨款發(fā)票沒到 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎?
答: 不用做分錄了,收到發(fā)票再進(jìn)行賬務(wù)處理
預(yù)付貨款,貨已到,票未開,是這樣做賬嗎,為什么會(huì)用到一個(gè)應(yīng)付賬款借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款
答: 您好,可以這樣做賬的,因?yàn)槿霂焓菚汗溃杂玫揭粋€(gè)應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是小規(guī)模納稅人 關(guān)于貨到票未到以及付款的分錄,我還是不明白。比如一月份進(jìn)的貨,貨到,沒票沒支付:借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商)銷售有收入:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開:借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商貸:銀行存款比如5月才開票,收到發(fā)票后:借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商)借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商(紅字)貸:銀行存款(紅字)借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商貸:銀行存款老師,請(qǐng)問是這樣做賬嗎?
答: 3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品


愛江南 追問
2018-04-25 22:09
江老師 解答
2018-04-26 09:35