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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-23 14:08

您好,貨到票未到,暫估入庫(kù)借原材料貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,下個(gè)月收到發(fā)票時(shí),把前面照兩個(gè)分錄紅沖,按照發(fā)票金額入賬就可以了

王翠翠 追問

2020-06-23 14:11

如果支付的是服務(wù)費(fèi)呢?我能借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)月就所得稅前扣除嗎?發(fā)票來了我直接貼到憑證里就可以了

玲老師 解答

2020-06-23 14:30

可以的,記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本最晚匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除

王翠翠 追問

2020-06-23 14:32

我去年有一筆5000塊錢的物業(yè)費(fèi),寫字樓物業(yè)收的,去年年中收的結(jié)果到匯算清繳也沒給開票我也忘記調(diào)增了,這怎么辦老師

玲老師 解答

2020-06-23 14:53

您好,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,您這種情況需要給稅務(wù)局先打電話,然后按照稅務(wù)局說到操作

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您好,貨到票未到,暫估入庫(kù)借原材料貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款貸銀行存款,下個(gè)月收到發(fā)票時(shí),把前面照兩個(gè)分錄紅沖,按照發(fā)票金額入賬就可以了
2020-06-23 14:08:37
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
你好,你得有這個(gè)范圍才可以開的
2019-07-30 17:20:04
分配率=50000/(200*2%2B400*4)=25 甲產(chǎn)品分配=25*200*2=10000 乙產(chǎn)品分配=25*400*4=40000 選項(xiàng)BD正確
2020-05-14 10:21:32
可以的,借原材料 貸其他應(yīng)付款暫估款
2019-08-24 19:10:21
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