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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-01-08 13:42

對于一直貨到票未到的原材料,直到領用時發(fā)票也沒有到,月末暫估,月初紅沖,那么領用后暫估的原材料在下月初還用暫估嗎?不暫估的話負債不等于變少了嗎?暫估的話怎么暫估,原材料已經領用了,不存在了啊?

李老師 解答

2016-01-08 14:56

暫估 借原材料 貸應付賬款暫估  你如果采用月初回沖方式 那就要每個月底繼續(xù)暫估月初回沖 然后直到你發(fā)票到了 在中間正常入庫

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對于一直貨到票未到的原材料,直到領用時發(fā)票也沒有到,月末暫估,月初紅沖,那么領用后暫估的原材料在下月初還用暫估嗎?不暫估的話負債不等于變少了嗎?暫估的話怎么暫估,原材料已經領用了,不存在了啊?
2016-01-08 13:42:28
您好 借:生產成本 100000 借:制造費用 40000 借:管理費用 10000 借:在建工程 10000 貸:原材料 160000 借:生產成本 100000*0.06=6000 借:制造費用 40000*0.06=2400 借:管理費用 10000*0.06=600 借:在建工程 600 貸:原材料 6000%2B2400%2B600%2B600=9600
2023-06-11 22:13:56
你好,是需要做這個業(yè)務的分錄??
2023-12-04 10:42:48
同學,你把截圖截大一點,太小了,看不清
2019-12-06 16:32:26
您好,計算過程如下 發(fā)出材料成本=10000*2+2000*1.9=23800 結存材料成本=8000*2.1+3000*1.9=22500
2022-05-17 15:25:42
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