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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-18 21:37

你和,內(nèi)賬不需要做價稅分離處理的
購進,借;庫存商品等科目,貸;銀行存款等科目
銷售,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入

秋英???? 追問

2020-06-18 21:41

老師,您再示范下,比如進材料10000元,稅金1300怎么做?銷售商品5000元,銷項稅650,的會計分錄

鄒老師 解答

2020-06-18 21:42

你好,內(nèi)賬購進材料,取得收入這樣處理 
購進,借;原材料 11300,貸;銀行存款等科目11300
銷售,借;銀行存款等科目5650,貸;主營業(yè)務收入5650

秋英???? 追問

2020-06-18 21:45

謝謝老師!謝謝!

鄒老師 解答

2020-06-18 21:45

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

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你和,內(nèi)賬不需要做價稅分離處理的 購進,借;庫存商品等科目,貸;銀行存款等科目 銷售,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務收入
2020-06-18 21:37:50
應交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 一般納稅人上交增值稅的會計處理 借:應交稅金——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 如果企業(yè)收到稅務機關(guān)退回多繳的增值稅時,作相反的會計分錄。 月份終了,企業(yè)應將當日發(fā)生的應交未交增值稅稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。 借:應交稅金——應支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅金——未交增值稅 當月上交上月應交未交的增值稅時 借:應交稅全——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-19 10:11:49
您好,一般設置應交增值稅,未交增值稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅,印花稅,教育費附加,地方教育附加費,城建稅,房產(chǎn)稅,車船使用稅,土地 使用稅等科目。月底結(jié)轉(zhuǎn)使用稅金及附加,所得稅等科目。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下:借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-已交稅金,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。
2017-05-12 09:42:59
你好, 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅金—進項轉(zhuǎn)出
2020-04-23 21:59:38
你好,需要先結(jié)轉(zhuǎn)借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應交稅費-未交增值稅,繳納借應交稅費-未交增值稅貸銀存
2018-10-21 11:00:44
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