
去年6月份申報(bào)了公司5月開出的82.7萬(wàn)專票,同期把累積的一年內(nèi)收進(jìn)的專票(差不多剛好抵扣)勾選了,可沒(méi)確認(rèn),所以補(bǔ)繳了近3萬(wàn)增值稅,可稅務(wù)部門卻說(shuō)那些沒(méi)確認(rèn)的專票都不能再抵扣了,這是怎么回事?今天新政出來(lái),我們公司的這3萬(wàn)稅能退回嗎?
答: 您好,您最好具體問(wèn)下12366,沒(méi)有聽說(shuō)有這說(shuō)法,這一般是不會(huì)退的,您進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)以后可以留抵,
老師你好,去年6月份我公司申報(bào)了5月開出的82.7萬(wàn)增值稅專票,財(cái)務(wù)在5月把累積的一年內(nèi)收進(jìn)的專票(差不多剛好抵扣)全部勾選了,但沒(méi)確認(rèn),所以沒(méi)能正常抵扣,到了年底稅務(wù)打電話找到我,我們補(bǔ)繳了近3萬(wàn)的增值稅,稅務(wù)部門說(shuō)那些沒(méi)確認(rèn)的專票都不能再抵扣了,這是怎么回事?今年新政出來(lái),我們公司的這3萬(wàn)稅還能退回嗎?
答: 您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前幾天申報(bào)把增值稅納稅季報(bào)給弄錯(cuò)了,報(bào)了25930,現(xiàn)在稅務(wù)部門打電話讓交777.9的稅款、要怎么辦?
答: 你好!如果是申報(bào)錯(cuò)誤就去前臺(tái)進(jìn)行更正申報(bào)。