
前幾天申報把增值稅納稅季報給弄錯了,報了25930,現(xiàn)在稅務部門打電話讓交777.9的稅款、要怎么辦?
答: 你好!如果是申報錯誤就去前臺進行更正申報。
你好!我們每月銷售發(fā)貨21號到次月20號為一個周期,次月20號開始與客戶對賬開票,確認收入,行業(yè)內都是這樣操作的。現(xiàn)稅務部門要求我們把20號到月底的發(fā)貨都作為確認收入,申報納稅,次月開票再做納稅沖減,這樣是否合理?謝謝!
答: 你好,是合理的,權責發(fā)生制,一個月本來就是要算到月底
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年6月份申報了公司5月開出的82.7萬專票,同期把累積的一年內收進的專票(差不多剛好抵扣)勾選了,可沒確認,所以補繳了近3萬增值稅,可稅務部門卻說那些沒確認的專票都不能再抵扣了,這是怎么回事?今天新政出來,我們公司的這3萬稅能退回嗎?
答: 您好,您最好具體問下12366,沒有聽說有這說法,這一般是不會退的,您進項勾選確認以后可以留抵,

