新鎮(zhèn)府會計制里面提到“以前年度盈余調(diào)整”年末結(jié)轉(zhuǎn)到“累計盈余”。請問月末可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因為資產(chǎn)負(fù)債表里面沒有"以前年度盈余調(diào)整"這項,月未不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平。
榮少
于2020-06-16 15:44 發(fā)布 ??5260次瀏覽
- 送心意
咪老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-06-16 16:51
您好,具體要看您在建立賬套的時候選擇的是賬結(jié)法還是表結(jié)法,賬結(jié)法需要每月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果是表結(jié)法是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)。
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您好,具體要看您在建立賬套的時候選擇的是賬結(jié)法還是表結(jié)法,賬結(jié)法需要每月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果是表結(jié)法是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-06-16 16:51:56

你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13

以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。
1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配——未分配利潤
2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08

是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19

你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
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