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送心意

咪老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-16 16:51

您好,具體要看您在建立賬套的時候選擇的是賬結(jié)法還是表結(jié)法,賬結(jié)法需要每月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果是表結(jié)法是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)。

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您好,具體要看您在建立賬套的時候選擇的是賬結(jié)法還是表結(jié)法,賬結(jié)法需要每月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),如果是表結(jié)法是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-06-16 16:51:56
你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13
以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時,會計分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
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