
這個月申報增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報表成負(fù)數(shù),如何申報呢
答: 這個就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計算銷項(xiàng)稅就行了。
本期增值稅已0申報后發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,還可以作廢申報表,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后再申報嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進(jìn)行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期已認(rèn)證未申報的進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅申報中哪里填
答: 你好!次月不申報就相當(dāng)于自動放棄了


破繭成蝶 追問
2020-06-10 08:21
曹小陽老師 解答
2020-06-10 08:55