
這個(gè)月申報(bào)增值稅,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了,超過銷項(xiàng)了,我不想增值稅報(bào)表成負(fù)數(shù),如何申報(bào)呢
答: 這個(gè)就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
本期增值稅已0申報(bào)后發(fā)現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證,還可以作廢申報(bào)表,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后再申報(bào)嗎?
答: 你好,學(xué)員,可以作廢后再重新進(jìn)行
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
前期已認(rèn)證未申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額在增值稅申報(bào)中哪里填
答: 你好!次月不申報(bào)就相當(dāng)于自動放棄了


小粉 追問
2020-05-30 14:12
QQ老師 解答
2020-05-30 15:08