
老師,如果當(dāng)月做帳應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),但未驗(yàn)證發(fā)票,增值稅報(bào)表先零申報(bào),下月驗(yàn)證后才可報(bào)增值稅申報(bào)表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內(nèi)認(rèn)證都是有效的
老師,7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月勾選認(rèn)證準(zhǔn)備抵扣,申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附列資料二中的哪里?還是填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄嗎
答: 是的 填在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,請教一個(gè)問題,我們是外貿(mào)公司,請問11月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報(bào)表中要如何填寫?(因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做退稅認(rèn)證了,并未做抵扣認(rèn)證)
答: 紅沖的申報(bào)表里也沖了就行了

