老師:我2019年有筆無票收入,現(xiàn)在對(duì)方又要開票,現(xiàn)在改怎樣紅沖做收入分錄,謝謝
惜緣小歐
于2020-06-09 14:45 發(fā)布 ??846次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-09 14:49
沒有差額,你之前做收入,那這個(gè)開藍(lán)字不需要重新做分錄直接貼后面就可以,也可以做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,相抵,不影響利潤(rùn)
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同學(xué)好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2020-04-13 15:18:25

你好,第二個(gè)分錄是錯(cuò)誤的
既然第一個(gè)分錄沖銷收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目,那結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)是到本年利潤(rùn)科目,而不是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目的
2020-03-16 16:00:14

你好
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-06-21 17:06:15

沒有差額,你之前做收入,那這個(gè)開藍(lán)字不需要重新做分錄直接貼后面就可以,也可以做借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,相抵,不影響利潤(rùn)
2020-06-09 14:49:00

你好,嗯嗯, 是的呢,是的
2019-07-18 16:54:54
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