国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-02 16:35

你好,將銀行存款也放在貸方用正數(shù)

笑笑 追問

2020-03-02 16:37

意思借應收貸銀行都是正數(shù)對嗎

立紅老師 解答

2020-03-02 16:41

你好,是這樣的
貸:銀行存款  正數(shù)
貸:應收賬款  負數(shù)
如果您的軟件不支持這么做,那么向您那么也可以

笑笑 追問

2020-03-02 16:44

有的人說用以前年度損益科目   我說問一下老師

立紅老師 解答

2020-03-02 16:58

你好,不用的,匯算清繳前直接沖減退回當月的收入和銷項

笑笑 追問

2020-03-02 16:59

跨年也不用嗎老師

立紅老師 解答

2020-03-02 17:02

你好,是的,不用的,如果匯算清繳后必發(fā)生上年退款,是需要通以前年度損益調(diào)整的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,將銀行存款也放在貸方用正數(shù)
2020-03-02 16:35:07
您好 請問確認收入怎么寫的分錄
2019-10-25 10:00:31
你收錢的時候,借銀行存款,貸預收賬款61000,做收入,預收減少了28000,現(xiàn)在把預,33000沖了就是了,借預收,貸銀行。
2020-04-26 20:53:15
借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目
2017-12-11 19:06:32
可以直接補上就可以這個
2020-07-17 16:27:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...