你好,請問房產(chǎn)稅的問題上,如果我是一間商鋪,在沒租 問
同學,你好 沒出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉入營業(yè)外收入。 答
考試時遇到這種題目是不是只需要寫借:長期應收款 問
考試時遇到這類長期股權投資權益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問下老師,之前年份因為成本不夠,暫估過原材料,當 問
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款? 等科目?? 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答

老師,建筑企業(yè)招待費部分計入成本需要調增,要填寫納稅調整表的哪一欄,業(yè)務招待費還是其他
答: 您好 填寫納稅調整項目明細表業(yè)務招待費欄次
業(yè)務招待費納稅調整 怎么調?
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬,發(fā)生業(yè)務招待費15萬,收入的5‰=5萬,發(fā)生額的60%=9萬,所以按5萬扣除,10萬做納稅調增處理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,20年我們的收入是444908.41那我填的這個納稅調整表的業(yè)務招待費對嗎
答: 沒錯,納稅調整的金額沒問題


米 追問
2020-06-09 11:27
bamboo老師 解答
2020-06-09 11:29
米 追問
2020-06-09 11:42
bamboo老師 解答
2020-06-09 11:42