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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-06-04 13:33

借:庫存商品等     應交稅費-應交增值稅-進項稅額      貸:應付賬款等
記入:應交稅費-未交增值稅    貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

追問

2020-06-04 13:36

老師本月交稅和不交稅的及結轉的分錄請教一下,謝謝!

許老師 解答

2020-06-04 14:04

不論是本月交不交增值稅  都是把進項稅,銷項稅   轉入未交增值稅呀
未交增值稅余額在借方   不用交   
余額在貸方    需要交

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借:庫存商品等 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等 記入:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2020-06-04 13:33:34
你好 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-06-04 13:42:07
你好 借 管理費用等 貸進項轉出 后面把進項轉出和 進項結轉到 轉出未交增值稅 結平
2020-05-28 08:13:51
如已認證,借:成本費用科目 貸 應交稅費 進項轉出
2019-03-30 10:32:48
你好,這個具體的是什么業(yè)務進項轉出?
2023-12-08 10:42:38
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