
老師,您好,公司現(xiàn)金不夠支付的時(shí)候,用法人墊付好一些,還是應(yīng)付賬款好一些呢,針對(duì)管理費(fèi)用和成本,小規(guī)模的
答: 法人墊付, 計(jì)入到其他應(yīng)付款-法人里面 等以后有錢了再歸還
#提問#問題:中間開始建賬的小規(guī)模網(wǎng)絡(luò)商城公司,因?yàn)闆]有實(shí)收資本,問老師:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付賬款_老板;有資金再:借其他應(yīng)付賬款_老板 貸實(shí)收資本嗎?有別的科目影響不?
答: 您好 其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本 要計(jì)算繳納印花稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
早上好老師,2021年12月我公司(小規(guī)模)暫估管理費(fèi)用10萬元,我現(xiàn)在22年3月份季末沖銷掉,但是我22年1月到3月份只有收入5000元且管理費(fèi)用有一張?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票53000元,我怎么把我描述的問題做賬務(wù)處理呀?我之前的暫估分錄是借:管理費(fèi)用10萬元 貸:應(yīng)付賬款10萬元 我現(xiàn)在收到53000元費(fèi)用票,想沖銷之前這10萬元暫估,因?yàn)槭盏降氖謾C(jī)部分暫估費(fèi)用,想問怎樣寫分錄
答: 你好,因?yàn)槟憧缒炅?,所以要通過以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用沖減這十萬,然后再按發(fā)票金額,做藍(lán)字分錄


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2020-06-02 09:53
軼塵老師 解答
2020-06-02 09:54
橙子 追問
2020-06-02 09:57
軼塵老師 解答
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