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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-31 12:25

是的。可以做暫估。以后發(fā)票來了再沖紅,重新記賬。

Tracy凱 追問

2020-05-31 12:31

老師,我的意思是比如這個月取得的合同,這個月作了暫估,下月初要紅字對吧,然后如果下個月一直發(fā)票沒到,到月底再作暫估,是嗎

軼塵老師 解答

2020-05-31 13:59

不需要下個月就紅字沖減。發(fā)票來了再調整

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收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
是的??梢宰鰰汗馈R院蟀l(fā)票來了再沖紅,重新記賬。
2020-05-31 12:25:07
先紅字沖,借:原材料(紅字) 貸:貸應付賬款—暫估(紅字) 然后按照正確的金額借:原材料 貸應付賬款
2020-07-30 22:26:32
你好,沒有取得發(fā)票,是不可以這樣做分錄的
2018-10-25 16:30:59
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