
老師,今天發(fā)現(xiàn)元月份的納稅申報(bào)表和帳面差0.11,申報(bào)時(shí)收入多填了0.11,該怎樣處理?
答: 您好,多填寫金額可以按應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳或者營(yíng)業(yè)外支出核算。
老師,今天發(fā)現(xiàn)元月份的納稅申報(bào)表和帳面差0.11,申報(bào)時(shí)收入多填了0.12,該怎樣處理?
答: 你好 應(yīng)交稅費(fèi)差了0.11嗎 多繳稅?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我已報(bào)了增值稅申報(bào)表,里面的應(yīng)納稅額與預(yù)交稅額差0.11元。在我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),計(jì)稅依據(jù)直接顯示0.11元,我就改成了增值稅申報(bào)表里應(yīng)納稅額的數(shù)
答: 你好,這個(gè)不需要改申報(bào)表的呢?


媛媛 追問
2020-05-29 06:25
小林老師 解答
2020-05-29 06:42