
上月增值稅報表銷項稅額多填了0.11,本月發(fā)現(xiàn),怎么更改?
答: 你好,你需要填寫一份正確的申報表數(shù)據(jù)去稅局前臺申請修改
老師,我申報這個月增值稅,發(fā)現(xiàn)主表里銷項稅額和稅控盤里稅額相差0.11,而申報表主表沒辦法更改,我應(yīng)該怎么辦?
答: 這個做賬的時候交稅差額調(diào)整營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入下面就可以,這個銷項稅額不調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅報表銷售額那一欄填錯了,錯填成了當(dāng)月的銷項稅額,可以改嗎?
答: 你好 發(fā)現(xiàn)以前月份申報表申報錯誤 去稅局大廳更改

