
這個月發(fā)現(xiàn)10月份的增值稅報表銷售額那一欄填錯了,錯填成了當(dāng)月的銷項稅額,可以改嗎?
答: 你好 發(fā)現(xiàn)以前月份申報表申報錯誤 去稅局大廳更改
1月份的增值稅納稅申報表里的免抵銷售額填錯了,大廳去了說改不了,這個要怎么改你知道嗎?
答: 找一下專管員撤回你的申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月的增值稅報表,為什么銷項稅額不對,還能成功申報?有個6%稅率的簡易辦法計稅的銷售額,然后銷項稅額是一般計稅的稅額,這樣錯誤的申報表,居然上報成功,導(dǎo)致增值稅報表是錯的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報表嗎
答: 你好 系統(tǒng)設(shè)置的問題 可以更正申報

