25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好,這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問
是每次,從個(gè)人處購買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購是同時(shí) 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實(shí)際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項(xiàng)發(fā)票,無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫存為無票采購或需補(bǔ)正 禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開票,避免“無貨虛開”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補(bǔ)票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項(xiàng)需按實(shí)際銷售如實(shí)開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫存200多萬元,應(yīng)收外國客戶20 問
你這個(gè)沒有報(bào)關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項(xiàng)目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因?yàn)?/a> 問
你好yeah,是因?yàn)槭裁丛蚩?00 答

請(qǐng)問,退貨開紅字發(fā)票需要具備哪些手續(xù),哪方開紅字專用發(fā)票申請(qǐng)單
答: 你好,如果是專票的購買方認(rèn)證了,購買方開紅字信息表銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票,如果購買方?jīng)]有認(rèn)證,紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票都是銷售方來看。
老師,專票跨月了,要開紅字發(fā)票,怎么開呢
答: 你好,客戶認(rèn)證了沒有呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月開的專票這個(gè)月對(duì)方要求重開,我是直接開紅字發(fā)票嗎?
答: 您好 請(qǐng)問對(duì)方上個(gè)月的發(fā)票抵扣了嗎


悅琴 追問
2020-05-28 13:48
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2020-05-28 13:49
郭老師 解答
2020-05-28 13:50
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2020-05-28 13:52
郭老師 解答
2020-05-28 13:53
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2020-05-28 14:00
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2020-05-28 14:02
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郭老師 解答
2020-05-28 14:03