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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2025-06-07 11:07

一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則
需按實(shí)際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。
二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理
1. 庫存為前期合規(guī)采購
直接用庫存發(fā)貨并開具銷項(xiàng)發(fā)票,無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項(xiàng)(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。
2. 庫存為無票采購或需補(bǔ)正
  禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開票,避免“無貨虛開”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補(bǔ)票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項(xiàng)需按實(shí)際銷售如實(shí)開具。
核心提醒
確保采購、庫存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

駱旭燕 追問

2025-06-07 11:10

供貨內(nèi)銷和出口是一起的,只是發(fā)票分開開,這個(gè)月第一次發(fā)生內(nèi)銷內(nèi)銷發(fā)貨的那些明細(xì)產(chǎn)品名稱都是不同的供應(yīng)商,開票時(shí)要找不同的供應(yīng)商開嗎?

樸老師 解答

2025-06-07 11:31

同學(xué)你不同的供應(yīng)商供貨的那就得對應(yīng)開票

駱旭燕 追問

2025-06-07 11:56

如果內(nèi)銷銷售的是之前的庫存,這個(gè)月沒有采購,那內(nèi)銷對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)怎么辦?

樸老師 解答

2025-06-07 11:56

同學(xué)你好

你有進(jìn)項(xiàng)就抵扣
沒有就全額交

駱旭燕 追問

2025-06-07 12:00

之前的庫存對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是用于出口退稅,但實(shí)際銷售于內(nèi)銷,這樣造成出口的沒退,內(nèi)銷的又要交稅了

樸老師 解答

2025-06-07 12:05

同學(xué)你好

你勾選抵扣就可以呀

駱旭燕 追問

2025-06-07 13:55

內(nèi)銷用的之前的庫存,之前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證到出口退稅類了

樸老師 解答

2025-06-07 14:31

撤銷了重新勾選可以嗎

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