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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-26 17:55

您好,應(yīng)查找以前年度上一任會計是怎么做的調(diào)整憑證,找出后,將調(diào)整錯誤的憑證紅沖,再做正確的憑證。

梅花淚(王銀花) 追問

2020-05-26 18:00

老師,以前會計的賬沒了,中途接賬的會計估計是直接取了銀行存款和現(xiàn)金的實際金額作為期初數(shù)據(jù)的,其他直接搬過來的

大海老師 解答

2020-05-26 18:02

不用償還的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

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您好,應(yīng)查找以前年度上一任會計是怎么做的調(diào)整憑證,找出后,將調(diào)整錯誤的憑證紅沖,再做正確的憑證。
2020-05-26 17:55:45
做調(diào)賬處理 借現(xiàn)金負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款-銀行收入負(fù)數(shù)
2017-07-26 19:40:34
您好,為什么啊,您的發(fā)票不是開的是65800元嗎?
2017-05-13 15:20:13
就是調(diào)后和調(diào)整前的差額。 資產(chǎn)和負(fù)債是相反的。一個是導(dǎo)致利潤增加,一個是導(dǎo)致減少。
2019-09-01 21:02:20
你好 借:應(yīng)付賬款 B 貸:應(yīng)付賬款 A
2018-09-06 14:59:11
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