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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-08-06 12:03

這筆款項之前掛賬了嗎?如果掛賬您是如何編制分錄的?

明理的口紅 追問

2017-08-06 12:16

我還沒有做銷售,因為發(fā)票沒有開,直接做的,借銀行存款,貸付賬款,這是第一筆分錄,

明理的口紅 追問

2017-08-06 12:29

老師該怎么調(diào)整呢

方亮老師 解答

2017-08-06 14:21

調(diào)整分錄如下: 
借:應(yīng)付賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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相關(guān)問題討論
這筆款項之前掛賬了嗎?如果掛賬您是如何編制分錄的?
2017-08-06 12:03:34
你好 借:應(yīng)付賬款 B 貸:應(yīng)付賬款 A
2018-09-06 14:59:11
就是調(diào)后和調(diào)整前的差額。 資產(chǎn)和負債是相反的。一個是導(dǎo)致利潤增加,一個是導(dǎo)致減少。
2019-09-01 21:02:20
用紅字沖銷然后輸入正確分錄
2015-11-02 15:08:45
同學(xué)你好 去年借方科目沒有做大嗎
2023-08-15 11:18:41
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