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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-26 12:26

你好  那你也得計提 不然你應(yīng)付職工薪酬科目怎么平

顏熙 追問

2020-05-26 12:28

上個月做計提   這個月給發(fā)了      這月工資這次也一并給他   怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2020-05-26 12:41

你好     那你這個月的工資做計提了嗎    發(fā)放直接一起做借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款   應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅等

顏熙 追問

2020-05-26 12:52

這個月還沒到月底   月底統(tǒng)計做計提

顏熙 追問

2020-05-26 12:54

都是這月付上月工資的    上月的做了計提    只是這員工這月上班的現(xiàn)在同上月的一起給他

meizi老師 解答

2020-05-26 13:02

你好   嗯 可以 那你先做支付分錄 到時月末補計提就平了

顏熙 追問

2020-05-26 14:45

意思就是當月的不管發(fā)與沒發(fā)工資都得計提

meizi老師 解答

2020-05-26 14:54

你好 是的 當月必須要計提當月 影響你損益的

顏熙 追問

2020-05-26 15:31

好的    謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-26 15:37

沒事希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 沒有計提部分補計提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借:管理費用——工資 23000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 貸:銀行存款等 23000 5月21號辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險等8000元(公司5000/個人3000) 借:管理費用——單位社保費 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 5000 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 5000 其他應(yīng)收款——個人社保費 3000 貸:銀行存款等 8000 6月6號發(fā)5月工資21000 借:管理費用——工資 24000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 3000 銀行存款等 21000 6月12號又交了6月的養(yǎng)老保險4000 借:管理費用——單位社保費 2500 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 2500 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 2500 貸:其他應(yīng)收款——個社保費 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好 7月交了7月保險,借:管理費用等科目,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款? 7月發(fā)6月工資,借:管理費用等科目,貸:銀行存款,其他應(yīng)收款
2021-07-21 15:44:29
沖掉多計提就可以
2020-01-06 10:25:46
您好,同學! 借:生產(chǎn)成本——工資等 制造費用——工資等 管理費用——工資等 銷售費用等——工資等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-12-18 15:26:36
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