5月份公司股東以借款名義轉(zhuǎn)賬給公司5000元,通過公司購買一件物品,價值4999元,事后拿來了發(fā)票報銷,通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬還給該股東,相關(guān)會計分錄我做的如下: 轉(zhuǎn)賬給公司 借:銀行存款 5000 貸:其他應(yīng)付款 5000 購買商品: 借:管理費用 4999 貸:其他應(yīng)付款 4999 報銷時: 借:其他應(yīng)付款 4999 貸:銀行存款 4999 這樣做分錄對嗎?
治愈系。
于2020-05-24 16:11 發(fā)布 ??1368次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-05-24 16:11
你好,同學(xué)。
處理是對的,沒問題的
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)。
處理是對的,沒問題的
2020-05-24 16:11:25

你好,需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整才是的
2018-08-06 15:22:28

可以。
2017-05-22 10:09:18

銀行扣款繳納社保的分錄為
借:其他應(yīng)付款--個人社保, 應(yīng)付職工薪酬-社保費; 貸:銀行存款
規(guī)范的科目是用其他應(yīng)付款--個人社保, 但是實務(wù)中老會計還是喜歡用其他應(yīng)收款--個人社保,其實沒有本質(zhì)上的區(qū)別的。
2018-06-21 15:30:33

外帳的做法:
1、計提工資:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
4、繳納社保和公積金:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款
5、個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。
2017-09-11 14:15:55
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