
年末庫存暫估沒沖掉,次年1月也沒來,但用友53里面當時做的暫估入庫借庫存商品-暫估,貸應付賬款,暫估出庫,借主營業(yè)務成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估,這樣的話庫存商品-暫估就看不到了,次年初怎么弄?
答: 你好,年初還是一樣借庫存商品-暫估,貸應付賬款,借主營業(yè)務成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估把這兩個分錄都沖掉,然后按發(fā)票再做正確的
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業(yè)務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫,結轉成本,借:主營業(yè)務成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現(xiàn)在有數(shù)據(jù),怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業(yè)務成本負數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務,成本貸庫存商品。


朱紅蕾 追問
2020-05-23 17:02
小云老師 解答
2020-05-23 17:05