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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-21 10:03

你好,按這樣計算公式,應納稅額M=銷項--進項,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應交稅費--未交增值稅

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-03-29 13:11:08
你好,按這樣計算公式,應納稅額M=銷項--進項,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)M,貸應交稅費--未交增值稅
2020-05-21 10:03:42
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-06 16:45:25
嗯,進項發(fā)票和銷項發(fā)票您正常做賬,然后要交5000塊錢的稅,你借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費,未交增值稅。
2022-02-15 14:57:55
你抵扣多少就做多少分錄,沒有抵減等幾時抵扣再做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-10 17:25:04
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