公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開(kāi)通全電的,自已開(kāi)就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬時(shí),帳載金額是不是應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬貸方發(fā)生額,而稅收金額是不是應(yīng)付職工薪酬—工資薪酬借方發(fā)生額
答: 就是應(yīng)付職工薪酬-工資 的借方本年累計(jì) 賬載金額一般與稅收金額一致
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)職工薪酬賬載金額,是填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額。還是應(yīng)付職工薪酬--職工工資貸方發(fā)生額
答: 應(yīng)付職工薪酬--職工工資貸方發(fā)生額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在職職工工資總額=應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額?還是=(應(yīng)付職工薪酬-工資)貸方發(fā)生額?
答: 你好同學(xué),正常都是應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額。


小麥 追問(wèn)
2020-05-19 16:54
郭老師 解答
2020-05-19 16:57