
老師,比如上月已計提水費,借:生產(chǎn)成本,100貸:應付賬款 100。本月銀行只托收了60,還有一部分還未托收,那這托收的分錄,借應付 58.25 應交稅費進 1.75貸銀行存款60那另一部分未托收該怎么做,還是不用做,等下次托收了再沖上月計提的
答: 你好,另一部分不用做,還是放在應付賬款中,等下次托收入再沖減應付賬款就可以
,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本 應交稅費 貸:銀行存款
答: 你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應該是借:費用成本類 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/應付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費用成本類 貸銀行存款
答: 確認收入的時候是:借銀行存款/應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 是這樣嗎

