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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-24 14:58

你好,可以這么做的。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 10:14

請(qǐng)問之前沒有建賬,現(xiàn)在沒辦法補(bǔ)前以前所有的賬,銀行余額要對(duì)上,銀行期初的余額對(duì)應(yīng)的科目是?

郭老師 解答

2021-02-25 10:16

你好,利潤(rùn)分配里面。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 10:17

意思是,期初,銀行存款借方,利潤(rùn)分配貸方?

郭老師 解答

2021-02-25 10:21

你好,是的是的是的。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 11:57

老師,我會(huì)計(jì)學(xué)堂模版里面下載下來的手工賬表格。是要每個(gè)月把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配表里面嗎?沒做這步分錄資產(chǎn)負(fù)債表就不平。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 12:03

老師,我不做最下面這筆分錄就一直不平,相差,15260.23元

郭老師 解答

2021-02-25 12:06

那你就按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 12:26

哦,因?yàn)闆]用過表格做賬,都是用系統(tǒng),系統(tǒng)是可以按年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的??梢悦吭露冀Y(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是嗎?

郭老師 解答

2021-02-25 12:30

可以
一般是按年
也可以按月

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 13:23

老師,建賬時(shí)除了把銀行存款的余額錄在本年利潤(rùn)科目,還可以錄入其他科目嗎?

郭老師 解答

2021-02-25 13:36

銀行存款錄入銀行存款明細(xì)里面。

,,,,,,,,,,,, 追問

2021-02-25 14:33

老師,廣告?zhèn)髅叫袠I(yè),不是付的采購貨物的錢,是請(qǐng)別人勞務(wù)安裝等,摘要寫什么?

郭老師 解答

2021-02-25 14:34

你好
支付某某安裝費(fèi)。

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這個(gè)需要電費(fèi)的發(fā)票,才能計(jì)入生產(chǎn)成本,對(duì)于車間用電計(jì)入制造費(fèi)用——電費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用,對(duì)于管理部門用電,計(jì)入管理費(fèi)用——水電費(fèi)
2019-09-22 10:58:48
直接做一筆分錄,借生產(chǎn)成本――電費(fèi) 貸銀行存款嘛
2019-09-22 09:25:21
你好,可以這么做的。
2021-02-24 14:58:55
同學(xué)好,有供應(yīng)商或銷售是經(jīng)銷商的,一般都要通過往來科目過渡,
2020-04-07 10:40:25
你當(dāng)月支付當(dāng)月的可以
2019-04-01 17:56:57
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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