
上月收到對放開的全額30000元發(fā)票,只支付了7500元,按道理是應(yīng)該做借:生產(chǎn)成本 30000元 貸:銀行存款 7500 應(yīng)付賬款 22500但是應(yīng)付賬款部分22500元未做,現(xiàn)在才想起來,該怎么辦?
答: 那只能是做錯賬更正!
老師好,我們是做屠宰鴨子做鴨坯的公司,老師,我們每個月交的電費計入借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是不是也需要結(jié)轉(zhuǎn)一下借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款電費
答: 這個需要電費的發(fā)票,才能計入生產(chǎn)成本,對于車間用電計入制造費用——電費,最后結(jié)轉(zhuǎn)計入生產(chǎn)成本——制造費用,對于管理部門用電,計入管理費用——水電費
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到應(yīng)支付勞務(wù)發(fā)票2400元,有必要分成借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付賬款-XX公司,然后再做一張支付憑證,借:應(yīng)付賬款-XX公司,貸:銀行存款嗎?可以直接借:生產(chǎn)成本貸:銀行存款嗎?
答: 你當(dāng)月支付當(dāng)月的可以

