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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-18 17:42

在的,有問題請直接提問

草莓 追問

2020-05-19 09:22

老師 請問下 我是小規(guī)模納稅人,19年最后一個季度自己開具了增值稅專用發(fā)票 ,在12月份的時候要不要計提增值稅呢,如果計提了 我這個增值稅應(yīng)該在利潤表的哪一欄里呢? 現(xiàn)在是我沒有計提增值稅,計提了城建稅和所得稅,然后我現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平。您我?guī)涂纯催@三個表

樸老師 解答

2020-05-19 09:25

增值稅開票的時候做收入直接做的,借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項

草莓 追問

2020-05-19 09:27

樸老師 解答

2020-05-19 09:43

1、12月份應(yīng)該計提增值稅,在2020年1月申報
2、計提增值稅不影響利潤表,但是會影響資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費
3、計提附加稅,稅金及附加增加,利潤減少,所得稅減少。
賬務(wù)處理:
1、開票確認(rèn)增值稅
 借:應(yīng)收賬款/銀行存款
        貸:主營業(yè)收入(建筑公司也可能是預(yù)收)
               應(yīng)交稅費-增值稅
2、計提附加稅
借:稅金及附加
       貸:應(yīng)交稅費-城建等

草莓 追問

2020-05-19 10:12

資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系在哪里 我怎么覺得兩個表沒對上呢  還有我計提增值稅的科目具體怎么寫,就是直接借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)收入(建筑公司也可能是預(yù)收)
應(yīng)交稅費-增值稅
不用再單獨計提了 是吧?這一步就是計提了?

樸老師 解答

2020-05-19 10:18

嗯,是的,這樣寫就可以了。你這個表不是財務(wù)軟件里出的嗎

草莓 追問

2020-05-19 10:23

是財務(wù)軟件出的,但是我覺得勾稽關(guān)系不對呢 您看看 這三表對嗎 ?我是12月計提的所得稅,怎么利潤表上也提現(xiàn)出來所得稅了 應(yīng)該是今年1季度的報表上提現(xiàn)所得稅才對吧,是不是我計提的所得稅分錄寫的不對,計提所得稅具體分錄怎么寫老師

樸老師 解答

2020-05-19 10:31

1.按月或按季計算應(yīng)預(yù)繳所得稅額: 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅
2.繳納季度所得稅時: 借:應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

草莓 追問

2020-05-19 10:38

老師 我的三個報表對嗎

樸老師 解答

2020-05-19 10:45

軟件出的一般不會有錯的

草莓 追問

2020-05-19 10:59

您幫我看看  我怎么看著資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 減期初數(shù) 不等于利潤表的 凈利潤累計數(shù)呢,差75.07元 ,感覺查的好像就是計提的所得稅呢,然后還差0.54元

樸老師 解答

2020-05-19 11:03

你計提所得稅了沒有?只做的繳納的嗎

草莓 追問

2020-05-19 11:09

您看 這是正確的計提吧  還有結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2020-05-19 11:15

嗯,你這個是正確的

草莓 追問

2020-05-19 11:22

那您看著三個報表有問題嗎 資產(chǎn)負(fù)債和利潤表 的勾稽關(guān)系

樸老師 解答

2020-05-19 11:30

我看著沒問題的哦

草莓 追問

2020-05-19 11:31

我怎么看著資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 減期初數(shù) 不等于利潤表的 凈利潤累計數(shù)呢,差75.07元 ,這個不是問題?是這樣核對嗎

樸老師 解答

2020-05-19 11:37

你是不是有用以前年度損益調(diào)整

草莓 追問

2020-05-19 11:39

你是說19年做調(diào)整了 ?我沒做呀 一直沒用過這個科目

樸老師 解答

2020-05-19 11:41

利潤分配的有嗎?我看你所得稅也計提了

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