
咨詢下自查補(bǔ)交去年的和今年1的增值稅時(shí)直接繳納,沒(méi)有修改報(bào)表,這個(gè)在以后填寫增值稅報(bào)表時(shí)怎么填寫,還是不用體現(xiàn)?
答: 不用 這種不申報(bào)了
現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月份少交30萬(wàn)增值稅,要在增值稅哪欄填寫補(bǔ)繳納?
答: 您好!你是什么業(yè)務(wù)少交了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)增值稅這個(gè)表怎么填寫才不用補(bǔ)交,開票時(shí)已經(jīng)交了1%的稅
答: 您好,第18欄還需要填數(shù)據(jù),金額是5148.53=257425.76*2% 另外填附表 增值稅減免明細(xì)表,金額也是5148.53


蘇子華 追問(wèn)
2020-05-15 19:46
郭老師 解答
2020-05-15 19:46
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2020-05-15 19:46
郭老師 解答
2020-05-15 19:48
蘇子華 追問(wèn)
2020-05-15 19:55
郭老師 解答
2020-05-15 20:00
蘇子華 追問(wèn)
2020-05-15 20:01
郭老師 解答
2020-05-15 20:26