
老師幫我看一下我上個月多繳納的增值稅3205.53填寫對嗎
答: 你好!可以參照這個步驟填寫 (三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計”按上年度最后一個稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計”填寫。
若本期無增值稅繳納,那么10%加計遞減還需要填寫嗎?
答: 你好! 可以不用填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)繳增值稅在增值稅納稅申報表填寫嗎?在表幾填寫
答: 你好建筑的嗎 附表四,建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28藍(lán)

