
老師幫我看一下我上個(gè)月多繳納的增值稅3205.53填寫對(duì)嗎
答: 你好!可以參照這個(gè)步驟填寫 (三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
若本期無(wú)增值稅繳納,那么10%加計(jì)遞減還需要填寫嗎?
答: 你好! 可以不用填寫的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
預(yù)繳增值稅在增值稅納稅申報(bào)表填寫嗎?在表幾填寫
答: 你好建筑的嗎 附表四,建筑異地預(yù)繳本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28藍(lán)

