
老師我們是建筑勞務公司給我司的淮北項目開發(fā)票,在異地交過了增值稅還有附加稅,不過是那個項目自己交的稅,我這邊怎么做賬務處理,這邊的不懂
答: 你好,同學。 不影響,你正常做賬完稅,你在本地申報時,預交的部分可扣除
給甲方開發(fā)票未收款,公司在當地施工地已預繳增值稅及各種附加稅,勞務公司也一同給開發(fā)票繳稅了,賬務處理怎么做呢?
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費 貸;銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師關于建筑業(yè)勞務分包收到班組開具勞務發(fā)票已經繳納增值稅和附加,勞務公司開具發(fā)票,預繳稅金是按差額征收,這種情況怎么進行賬務處理謝謝
答: 收到發(fā)票 借,勞務成本 應交稅費~進項 貸,應付賬款 開出發(fā)票 借,應收帳款 貸,營業(yè)收入 應交稅費~銷項 差額計稅 借,應交稅費 貸,主營業(yè)務成本

