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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-31 17:42

收到發(fā)票
借,勞務成本
應交稅費~進項
貸,應付賬款
開出發(fā)票
借,應收帳款
貸,營業(yè)收入
應交稅費~銷項
差額計稅
借,應交稅費
貸,主營業(yè)務成本

星語星愿 追問

2020-01-31 19:05

我們是小規(guī)模納稅人沒有進項怎么處理

星語星愿 追問

2020-01-31 19:13

老師好!忘了告訴您我們是小規(guī)模納稅人,是清包工選的是簡易計稅,是先預繳稅金后開的發(fā)票,分錄怎么寫謝謝因為是第一次開發(fā)票所以是小規(guī)模納稅人

星語星愿 追問

2020-01-31 19:20

差額計稅,收到的勞務發(fā)票已交稅金沖減主營業(yè)務成本嗎老師謝謝,有點迷惑

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 20:17

小規(guī)模納稅,你就不存在進項,收到發(fā)票直接計入你的成本。開具發(fā)票,正常的記錄里應該交的增值稅。
借,應收帳款
貸,主營業(yè)務收入
應交稅費~增值稅
簡易計稅
借,應交稅費~增值稅
貸,其他收益~減免稅額

星語星愿 追問

2020-01-31 20:22

其他收益~減免稅額是什么意思不明白謝謝老師

星語星愿 追問

2020-01-31 20:29

我收到90萬元的勞務發(fā)票,開具177萬元的發(fā)票,預繳稅金的時候是177-90萬元后的金額計稅,那我開發(fā)票177萬時 借:應收賬款    貸:主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅-簡易計稅按177萬x3%計算,還是按177-90萬元x3%沒有搞明白謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 20:33

是一個科目,是一個損益類的科目,減免稅額是明細科目。你在開發(fā)票的時候,計入應交稅費的金額是177對應的3%。

星語星愿 追問

2020-01-31 20:44

那我且不是還要繳納177x3%所增值稅和附加,那我前面預繳了177-90萬元的稅金及附加,不就重復了么

星語星愿 追問

2020-01-31 20:46

還是要把減去90萬元的稅金和附加稅繳納嗎

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 20:54

不需要你仔細看一下我給你的憤怒有兩個分錄,第一個分錄按照177計入了增值稅,但是你后面調整了。之所以后面這個差額計稅和之前記錄的銷項稅哦,你多記得部分要調整出來就是其他收益。

星語星愿 追問

2020-01-31 20:55

好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 21:04

不客氣,祝你工作愉快。

星語星愿 追問

2020-01-31 21:17

老師您好!剛才那個借:應交稅費-應交增值稅  貸:其他收益-減免稅額的金額是我收到90萬元的發(fā)票已付稅金及附加的金額嗎?如果是那個金額的話我就不用多交稅了是這個意思嗎?謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 21:23

是這個意思,附加稅是根據(jù)你實際繳納的增值稅計算的呀。

星語星愿 追問

2020-01-31 21:25

哦明白了謝謝老師的指導

陳詩晗老師 解答

2020-01-31 21:33

不客氣,祝你工作愉快。

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收到發(fā)票 借,勞務成本 應交稅費~進項 貸,應付賬款 開出發(fā)票 借,應收帳款 貸,營業(yè)收入 應交稅費~銷項 差額計稅 借,應交稅費 貸,主營業(yè)務成本
2020-01-31 17:42:51
你好!按發(fā)票內容做工資薪金和勞務費
2020-12-09 15:03:18
你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 應交稅金—增值稅(銷項稅額抵減) 貸:應付職工薪酬
2019-09-29 10:45:52
1.小規(guī)模勞務公司開具勞務費發(fā)票,季度不超30萬,稅率為1%,不需要預繳增值稅,但需要辦理外經(jīng)證。 2.小規(guī)模勞務公司開具勞務費發(fā)票,季度超了30萬,需要預繳增值稅并辦理外經(jīng)證。 3.小規(guī)模勞務公司開具勞務發(fā)票,不管金額多少,開具專票稅率均為3%,需要預繳增值稅并辦理外經(jīng)證。
2024-06-12 16:56:13
需要的,按照承攬合同繳納印花稅。
2024-07-19 09:11:59
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