
對于勞務(wù)發(fā)票那增值稅和附加稅的稅費(fèi)如果是企業(yè)承擔(dān),應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
答: 你好,計(jì)入勞務(wù)成本,但這部分不能稅前扣除了
去代開了一張勞務(wù)發(fā)票金額261900元,增值稅7628.16元,城建533.97元,教育附加228.84元,地方附加152.26元,個(gè)稅1309.5元,這張發(fā)票該如何賬務(wù)處理?
答: 你收到錢了嗎?沒有收到錢就借應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入261900銷項(xiàng)7628.16 計(jì)提附加稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 然后再做交附加稅的分錄就可以了,個(gè)稅也一樣直接付款就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
想請老師幫忙看下下面這項(xiàng)目業(yè)務(wù),對于A公司和B公司分別應(yīng)該是怎么做賬務(wù)處理的。情況:目前我們是掛靠另一家建筑B公司接的業(yè)務(wù),等于我們是走類似分包形式做的工程,我們是A公司與B公司掛靠業(yè)務(wù)開票稅金全部由A承擔(dān),并且扣管理費(fèi)1%。 16年4月有一筆業(yè)務(wù) C公司為建設(shè)單位,B與C簽訂施工承包合同金額12.8萬。1、C收到12.8萬發(fā)票并支付115200,留10%做工程質(zhì)保金,增值稅3728.16 附加稅869.90由A去稅務(wù)開票時(shí)代墊付。2、B一共支付75000給A,收到A給的勞務(wù)發(fā)票45000,另有一張
答: 您好,您的問題不完整啊。

