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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-13 13:46

你好
借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目

可兒 追問

2020-05-13 13:49

收到發(fā)票和付款時間不一致,所以要分兩個分錄入賬
1收到發(fā)票的分錄
2付款的分錄

鄒老師 解答

2020-05-13 13:51

你好
1,借;管理費(fèi)用,貸;應(yīng)付賬款
2,借;應(yīng)付賬款,貸;銀行存款

可兒 追問

2020-05-13 13:56

計提個人所得稅比實際多一分,可能是扣款的時候四合五入,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2020-05-13 13:57

你好,沖銷多計提
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅,貸;應(yīng)付職工薪酬

可兒 追問

2020-05-13 14:02

計提個稅的分錄不是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-個稅,分錄有誤嗎,現(xiàn)在其他應(yīng)收款-個稅,貸方多0.01

鄒老師 解答

2020-05-13 14:05

你好,計提個人所得稅正確的分錄是,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅

可兒 追問

2020-05-13 14:06

那以分錄是錯誤的,那么其他應(yīng)收款-個稅,多的0.01,現(xiàn)在分錄要怎么改過來呢

鄒老師 解答

2020-05-13 14:08

你好,你需要把之前計提錯誤的個人所得稅分錄紅沖,然后做一筆正確的計提個人所得稅分錄

可兒 追問

2020-05-13 14:11

計提工資、社保、個人所得稅,正分確的分錄呢 

鄒老師 解答

2020-05-13 14:12

你好
計提工資,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資
計提社保,借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬—社保
計提個人所得稅,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅

可兒 追問

2020-05-13 14:14

計提:借管理費(fèi)用-工資
 生產(chǎn)成本-工資
 貸其他應(yīng)收款-社保
  其他應(yīng)收款-個稅
  應(yīng)付職工薪酬-工資
分錄要怎么改呢 

鄒老師 解答

2020-05-13 14:16

你好,你可以把之前的分錄紅沖,然后按我上面的三個步驟分別處理

可兒 追問

2020-05-13 14:17

支付的正確分錄呢

鄒老師 解答

2020-05-13 14:18

你好
支付工資,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;銀行存款
支付社保,借;應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款(個人部分),貸;銀行存款
支付個人所得稅,借;應(yīng)交稅費(fèi)——個人所得稅,貸;銀行存款

可兒 追問

2020-05-13 14:19

以前遺留其他應(yīng)收款-個稅,貸方多的0.01,這個分錄是什么呢,以前一直遺留下來的

鄒老師 解答

2020-05-13 14:19

你好,是你之前計提錯誤導(dǎo)致的,應(yīng)當(dāng)把計提錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的計提分錄

可兒 追問

2020-05-13 14:21

因為時間比較久,也不知從哪里查起,可以直接做分錄調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-05-13 14:22

你好,應(yīng)當(dāng)把計提錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的計提分錄才是的

可兒 追問

2020-05-13 14:31

計提的社保是公司和個人部分全部計提對吧

鄒老師 解答

2020-05-13 14:34

你好,計提社保是計提單位部分
個人部分在計提的工資里面體現(xiàn)的

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你好,支付保險的分錄是 借:管理費(fèi)用-保險 借:制造費(fèi)用-保險 借:銷售費(fèi)用-保險 貸:銀行存款
2019-07-21 21:21:16
你好 借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2020-05-13 13:46:42
你好 為什么會多付款 發(fā)票少
2019-01-28 14:24:12
計入管理費(fèi)用--保險費(fèi),借:銀行存款貸:管理費(fèi)用--保險費(fèi)
2017-08-18 18:24:32
車輛保險費(fèi),如果是本單位車輛,不需要調(diào)增的。員工的團(tuán)險需要調(diào)增,填到納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類中的其他。
2020-05-18 22:30:14
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