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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-12 09:45

你好,收不回來的,你可以直接做他的工資,給他報個稅就可以。

康乃馨 追問

2020-05-12 09:46

計提時少計提了

康乃馨 追問

2020-05-12 09:47

實際多付了,怎么做賬?

郭老師 解答

2020-05-12 09:48

是當年的嗎?借管理費用貸應付職工薪酬。

康乃馨 追問

2020-05-12 09:50

是當年的

郭老師 解答

2020-05-12 09:52

下面的分錄就可以的。

郭老師 解答

2020-05-12 09:52

上面的分錄就可以的。

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相關問題討論
你好學員會計分錄如下所示
2022-01-15 11:27:48
你好,收不回來的,你可以直接做他的工資,給他報個稅就可以。
2020-05-12 09:45:14
你好,發(fā)工資時,借:應付職工薪酬15000 貸:其他應收款2000 現(xiàn)金13000
2016-11-09 13:22:27
你好,下個月可以少扣除,或者是你們發(fā)工資發(fā)下去,當時的分錄是怎么做的?
2021-10-15 10:31:50
你好,借;應付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金等科目 然后需要補計提0.3的工資 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 0.3
2018-06-04 16:49:34
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