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云淡風輕
于2020-06-09 14:24 發(fā)布 ??1116次瀏覽
大海老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-06-09 14:27
您好,分錄如下。分配,借:管理費用-辭退福利,貸:應付職工薪酬-辭退福利支付時,借:應付職工薪酬-辭退福利,貸:銀行存款
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給職工提供免費食堂,請問計提工資時,如何做分錄?
答: 你好,這個位 借:管理費用 貸 應付職工薪酬——福利費
老師,請問職工的考勤扣款是在月末計提工資的時候做分錄嗎,具體分錄要怎么寫呢
答: 你好 應該按照扣款之后的金額計提工資 這樣比較方便
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提職工工資分錄怎么做?
答: 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社保/公積金 (個人承擔部分)
老師,我們公司之前計提了職工薪酬但是現(xiàn)在不發(fā)放這部分金額了,這部分應該怎么辦呢?我們應該怎么做分錄呢?
討論
內(nèi)賬 每個月要計提哪些東西呀 具體怎么做分錄呀 職工薪酬要嗎 是每個月留在下個月付的計提到這月嗎 怎么做分錄 有些什么
員工工資計提,離職不領工資如何做分錄
3月份我計提工資分錄做錯了,4月份才發(fā)現(xiàn)!錯誤的分錄如下:計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 20000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 (軟件做賬,計提和發(fā)放做在一個憑證里了)正確的應該是 計提分錄 借:管理費用—職工薪酬 2000 貸:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借:應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元,請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎?再做一份正確的分錄?
6月計提工資,7月發(fā)放時。有個同事工資更改為兼職工資。應該怎么做會計分錄呢?
大海老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 6392 個
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