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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-08 10:22

少做費(fèi)用做借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款,1萬,你匯算清繳扣除下面其他納稅調(diào)減1萬

421562397 追問

2020-05-08 10:30

老師這樣做利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系對不上了

maize老師 解答

2020-05-08 10:30

是對不上,這個可以對不上

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你好 借 應(yīng)收賬款/銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-07-16 22:21:52
少做費(fèi)用做借利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)付款,1萬,你匯算清繳扣除下面其他納稅調(diào)減1萬
2020-05-08 10:22:44
之前是怎么做的,
2020-05-07 16:33:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-09-19 11:23:56
和正常自己開票一樣的賬務(wù)處理 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2016-03-03 15:45:42
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